三公经费自查整改承诺书(两篇)
附件2 清理“三公”经费专项行动
自查自纠工作承诺书
按照《XX县清理“三公”经费专项行动实施方案》要求,我单位认真开展清理“三公”经费专项行动,并郑重承诺如下:
一、严格按照规定时间步骤,扎实开展自查自纠工作,不走过场,不留死角。
二、严格执行政策规定,认真落实各项清理整改措施,务求实效。
三、严格遵照要求准时上报自查自纠情况报告和报表,并保证数据完整、真实、全面、准确,不虚报、瞒报、漏报。
本单位承诺愿意主动接受广大干部职工监督。若承诺不实,愿意承担责任,并自愿接受处理。
单位负责人签字:
纪检负责人签字:
财务负责人签字:
单位(盖章)
20xx年 月 日
篇二:三公经费及小金库自查承诺书承 诺 书
我单位郑重承诺,自中央八项规定颁布以来
一、预算收入方面:
(1)单位所有非税收入,无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分,以及违规转移到所属工会、培训中心、服务中心等单位使用的问题;
(2)无乱收费、乱罚款、乱摊派问题。
二、预算支出管理方面:
(1)无转移、转嫁支出问题;
(2)无乱发津贴补贴问题;
(3)无违规扩大出国经费开支范围问题;
(4)无超标准配置公务用车问题,无违规转移摊派公务用车购置及运行费用问题;
(5)无超规格超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品问题;
(6)无以虚报、冒领手段骗取会议费问题,无违规扩大、擅自提高会议费、培训费开支标准和范围问题, 无转嫁、摊派会议费和培训费问题;
(7)无以虚假方式套取骗取财政专项资金问题,无违规挪用专项资金问题。
三、政府采购管理方面:无违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购和超预算采购等问题。
四、资产管理方面:
(1)无违反规定配置资产造成奢侈浪费问题;
(2)无固定资产账实不符及擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。
五、票据管理方面:
(1)无非法印制票据,转让、出借、串用、代开票据问题;
(2)无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等问题。
六、财务会计管理方面:
(1)会计核算是否符合《会计法》和国家统一的会计制度规定,会计资料是否真实完整,无会计造假行为;
(2)会计人员不具备会计从业资格。
七、设立“小金库”情况:
(1)无应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产;
(2)无贪*、私分、行*、受*,以及套取会议费、培训费和出国(境)费用等设立“小金库”问题。
单位(公章): 单位负责人:(签字)
20xx年 9月9 日